湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-财政信息

湘西州重点办2025年部门预算公开

来源: 发布时间:2025-02-14 字体大小:

湘西州重点办2025年部门预算公开


目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委省政府有关重点建设项目工作的方针政策和法律法规,全面落实州委州政府关于重点建设项目工作的部署要求,为全州重点建设项目工作提供服务保障。

2、承担州重点建设项目前期准备工作的协调推进,为州政府下达重点建设项目计划及责任目标提出建议。

3、承担州发展和改革委员会对州重点项目建设进行动态调度、重大问题协调等有关事务性工作,并提出工作建议。

4、承担与国家、省、州相关单位的联络对接工作,收集整理重点建设项目相关政策及信息。

5、承担州发展和改革委员会交办的其他工作。

(二)机构设置

湘西州重点办内设科室3个包括:综合科、项目服务科、以工代赈事务部。本部门共有编制人数22人,实有人数22人。

二、部门预算单位构成

湘西州重点办部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。湘西州重点办为副处级事业单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算445.04万元,其中:一般公共预算拨款收入445.04万元。收入较去年增加74.18万元,主要是本年度人员较上年增加5人,人员经费相应增加70.72万元,公用经费增加8.46万元,项目经费减少5万元,共计增加预算收入74.18万元。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算445.04万元,其中,一般公共服务支出361.66万元,社会保障和就业支出35.59万元,卫生健康支出18.12万元,住房保障支出29.67万元。支出较去年增加74.18万元,主要是本年度人员较上年增加5人,人员经费相应增加70.72万元,公用经费增加8.46万元,项目经费减少5万元,共计增加预算支出74.18万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算445.04万元,其中,一般公共服务支出361.66万元,占81.27%;社会保障和就业支出35.59万元,占8%;卫生健康支出18.12万元,占4.07%;住房保障支出29.67万元,占6.67%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数400.04万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算45万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他发展与改革事务支出45万元,主要用于重点办工作经费,县市调研、现场督导等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为11.7万元,其中,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要是因为本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开州重点建设项目申报工作会,会议人数20人,会议内容:各县市汇报2025年项目申报工作进展情况;全州重点建设项目推进会(每季度召开一次),会议人数32人,会议内容:重点项目调度及推进工作;全州投资工作会议,会议人数20人,会议内容:各县市重点项目编制情况,已竣工未结算项目整改情况交流发言;培训费预算3.2万元,拟开展事业单位工作人员培训,人数22人,培训内容是事业单位工作人员线上在岗培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算8万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为445.04万元,其中,基本支出400.04万元,项目支出45万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表格

州重点办-部门预算公开表.xlsx

相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印