湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-财政信息

2020年度湘西土家族苗族自治州价格认证中心部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:

2020年度

  

湘西土家族苗族自治州价格认证中心部门决算

  


  

目录

  

第一部分XX单位概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020度预算绩效情况的说明

  

十一其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

第五部分附件

  


  

  

第一部分

  


  

湘西土家族苗族自治州价格认证中心单位概况

  

  


  1. 部门职责


  

(一)接受指定,行使全州价格鉴定、认证、评估的最终复核裁定职能

  

(二)接受委托,对有关的商品(财产)和有偿服务项目价格进行公证性认定,对国家司法、行政机关及仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政及仲裁案件中涉案财物进行价格鉴定;

  

(三)调解价格纠纷;4、协助政府价格主管部门做好其他有关价格及收费管理方面的事务性工作等。

  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)内设机构设置。州价格认证中心独立机构1个,内设2个科室,办公室和业务项目办,财务室。

州价格认证中心正科级二级全额拨款事业单位。核定编制5人,其中:全额编5人。

(二)决算单位构成。州价格认证中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州价格认证中心本级

  


  

  

第二部分

  


  

部门决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



收入支出决算总表








公开01

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

81.09

一、一般公共服务支出

32

89.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

15.00

八、社会保障和就业支出

39

5.27


9


九、卫生健康支出

40

2.21


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

3.79


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

96.09

本年支出合计

58

101.07

使用非财政拨款结余

28

0.01

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

5.04

年末结转和结余

60

0.06


30



61


总计

31

101.14

总计

62

101.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 




收入决算表















公开02

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心








金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

96.09

81.09

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

201

一般公共服务支出

84.82

69.82

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

20104

发展与改革事务

84.82

69.82

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2010401

行政运行

42.30

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2010408

物价管理

42.52

42.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

                                                          





支出决算表














公开03

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

101.07

85.27

15.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.80

74.00

15.80

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

89.80

74.00

15.80

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

42.30

42.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

42.51

31.71

10.80

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.05

5.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

                                                                                                                                                                                                                                 




财政拨款收入支出决算总表













公开04

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心








金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

81.09

一、一般公共服务支出

33

74.80

74.80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

5.27

5.27

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

2.21

2.21

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

3.79

3.79

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

81.09

本年支出合计

59

86.07

86.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

5.04

年末财政拨款结转和结余

60

0.06

0.06

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

5.04


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

86.13

总计

64

86.13

86.13

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  

                                                                                                                                                                            




一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

86.07

70.27

15.80

201

一般公共服务支出

74.80

59.00

15.80

20104

发展与改革事务

74.80

59.00

15.80

2010401

行政运行

27.30

27.30

0.00

2010408

物价管理

42.50

31.70

10.80

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

5.27

5.27

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.22

0.22

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.22

0.22

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.05

5.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.05

5.05

0.00

210

卫生健康支出

2.21

2.21

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

2101102

事业单位医疗

2.21

2.21

0.00

221

住房保障支出

3.79

3.79

0.00

22102

住房改革支出

3.79

3.79

0.00

2210201

住房公积金

3.79

3.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                                                                                                                                                                      


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

46.21

302

商品和服务支出

11.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

19.20

30201

办公费

1.79

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

8.09

30202

印刷费

0.87

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.40

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

4.63

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.01

30206

电费

0.07

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.08

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.21

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.45

30211

差旅费

1.25

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

3.79

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.28

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.84

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.15

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.73

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.76

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.05

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.53

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

12.15

30229

福利费

1.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.42

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.86




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.64




人员经费合计

58.36

公用经费合计

11.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

                                                                                                                                                


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.60

0.00

2.80

0.00

2.80

0.80

2.97

0.00

2.19

0.00

2.19

0.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

                                                                                                                                                                                                                                                      


国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开09

部门:湘西土家族苗族自治州价格认证中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  


  


  

第三部分

  

  

2020年度部门决算情况说明

  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收总计101.14万元。与2019相比,增加5.18万元,增长5.40%,主要是因为开展了禁捕退捕三无船舶价格评估工作,其他收入增加造成收入总计增加。

  

2020年度支出总计101.14万元。与2019相比,增加5.18万元,增长5.40%,主要是因为开展了禁捕退捕三无船舶价格评估工作,增加了工作经费支出。

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计96.09万元,其中:财政拨款收入81.09万元,占84.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15万元,占15.61%

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计101.07万元,其中:基本支出85.27万元,占84.37%;项目支出15.80万元,占15.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收总计86.13万元,与2019年相比,减少2.97万元,减少3.33%,主要是因为财政压缩调减财政拨款。

  

2020年度财政拨款支出总计86.13万元,与2019年相比,减少2.97万元,减少3.33%,主要是因为财政拨款收入减少,相应压缩经费支出。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出86.07万元,占本年支出合计的85.10%,与2019相比,财政拨款支出减少3.03万元,减少3.40%,主要是因为财政拨款收入减少,相应压缩经费支出。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出86.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.80万元,占86.91%社会保障和就业(类)支出5.27万元,占6.12%;卫生健康(类)支出2.21万元,占2.57%;住房保障(类)支出3.79万元,占4.40%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为68.33万元,支出决算数为86.07万元,完成年初预算的125.96%,其中:

  

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

  

年初预算为31.54万元,支出决算为27.30万元,完成年初预算的86.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时30%奖励性绩效工资4.63万元以行政运行项报预算,实际拨付201930%奖励性绩效工资4.63万元是以物价管理下拨指标。

  

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

  

年初预算为25.74万元,支出决算为42.5万元,完成年初预算的165.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:

  

  1. 年初预算时30%奖励性绩效工资4.63万元以行政运行项报预算,实际拨付201930%奖励性绩效工资4.63万元拨入物价管理项。


  2. 财政拨付在职人员各项政策性奖励金12.15万元拨入物价管理项。


  

  1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)


  

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:1月追加价格认证工作经费5万元。

  

  1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)


  

年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持一致。

  

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)


  

年初预算为5.05万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持一致。

  

  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)


  

年初预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持一致。

  

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房(项)

  

年初预算为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数保持一致。

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出70.26万元,其中:人员经费58.36万元,占基本支出的83.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险;公用经费11.9万元,占基本支出的16.94%,主要包括办公费、印刷费、费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算为2.97万元,完成预算的82.50%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数保持一致,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无因公出国(境)费。

  

公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0.77万元,完成预算的96.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支,与上年相比减少0.03万元,减3.75%,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元,支出决算为2.19万元,完成预算的78.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车调剂给州重点项目办公室公务用车费用减少,与上年相比减少0.61万元,减少21.79%,减少的主要原因是:公务用车调剂给州重点项目办公室公务用车费用减少

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.77万元,占26.12%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元,占73.88%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

  

2、公务接待费支出决算为0.77万元,全年共接待来访团组18个、来宾65人次,主要是接待省中心调研,各县市案件认定复核等发生的接待支出。

  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费2.19万元,主要是车辆运行油费及车辆维修费支出,20205月单位公务用车1台调剂到州重点项目办公室,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支

  

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

  

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

  

十一、其他重要事项情况说明

  

(一)关于机关运行经费支出情况

  

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费支出。

  

一般性支出情况

  

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;开支培训费5.52万元,用于开展全州价格认定业务培训,人数35人,内容为价格认定相关法律法规讲座,价格认定业务平台操作培训,县市价格认证中心主任座谈会,奢侈品价格认定办法,价格认定典型案例解析;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

  

(三)政府采购支出情况

  

本部门2020年度政府采购支出总额2.91万元,其中:政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  

国有资产占用情况

  

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  


  

  第四部分

  


  

名词解释


  

一、一般公共预算财政拨款收支:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。简而言之就是财政预算下拨的财政资金的收支,在决算中,不包含财政拨款之外“其他收入”项下的收支。

  

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  

  

  


  


  

第五部分

  


  

附件

  


  


  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  



  


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