湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会-财政信息

2019年度湘西州发改委部门决算

来源: 发布时间:2020-09-18 10:10:00 字体大小:





2019年度

湘西州发改委部门

决算








目录

第一部分湘西州发改委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分



湘西州发改委单位

概况









一、部门职责

(一)拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策,并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)指导推进和综合协调全州经济体制改革,研究全州经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排州级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全州重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出州重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

(六)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划,并协调实施;参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划;参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全州物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(十)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案,并组织实施;拟定煤炭工业发展规划和管理;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策,并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全州应对气候变化战略、规划和政策,并协调实施。

(十一)编制和执行全州价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

(十二)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省、州有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全州优化经济发展环境的相关工作。

(十三)研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

(十五)承担州公共资源交易管理委员会办公室工作职责。

(十六)承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2018年部门决算信息公开范围包括委机关本级及州重点办、州节能中心、州价格监督检查局、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府投资评审中心6家独立核算的二级机构及1家非独立核算的二级机构社会信用体系办公室。委机关内设科室包括办公室、人事科、投资科、社会科、农经科等22个科室。

(二)决算单位构成。湘西州发改委2019年部门决算汇总公开单位构成包括:州发改委机关本级以及州重点办、州节能中心、州价格监督检查局、州价格成本调查队、州价格认证中心、州政府投资评审中心6家独立核算的二级机构及1家非独立核算的二级机构社会信用体系办公室。








第二部分


部门决算表








收入支出决算总表

部门:湘西州发改委                                                                                                     公开01

单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

栏   次

 

1

栏   次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3889.31 

一、一般公共服务支出

14

3650.05 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、社会保障和就业支出

15

78.78 

三、上级补助收入

3

 

三、节能环保支出

16

210.52 

四、事业收入

4

 

四、城乡社区支出

17

2 

五、经营收入

5

 

五、农林水支出

18

100 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、住房保障支出

19

84.48 

七、其他收入

7

169.18 

七、其他支出

20

4.93 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

4058.48 

本年支出合计

22

 4130.74

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 44.53

年初结转和结余

11

844.9 

年末结转和结余

24

 728.11

 

12

 

 

25

 

总计

13

4903.38 

总计

26

 4903.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:湘西州发改委                                                                                         公开02

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,058.48

3,889.31





169.18

 201

一般公共服务支出

3,674.34

3,516.17





158.18

 208

社会保障和就业支出

68.94

68.94






 211

节能环保支出

215.86

204.86





11.00

 221

住房保障支出

84.41

84.41






 229

其他支出

14.93

14.93






 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:湘西州发改委                                                                                         公开03

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,130.74

1,824.10

2,306.64




 201

一般公共服务支出

3,650.05

1,443.41

2,206.64




 208

社会保障和就业支出

78.78

78.78





 211

节能环保支出

210.52

210.52





 213

农林水支出

100.00


100.00




 221

住房保障支出

84.48

84.48





 229

其他支出

4.93

4.93





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

湘西州发改委                                                                                                           公开04

单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3889.31 

一、一般公共服务支出

15

 3566.97

 3566.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

16

78.78 

 78.78

 

 

3

 

三、节能环保支出

17

 203.83

 203.83

 

 

4

 

四、城乡社区支出

18

2 

 2

 

 

5

 

五、农林水支出

19

 100

100 

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

84.48 

 84.48

 

 

7

 

七、其他支出

21

 4.93

 4.93

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3889.31 

本年支出合计

23

4040.98 

 4040.98

 

年初财政拨款结转和结余

10

794.78 

年末财政拨款结转和结余

24

 643.11

 643.11

 

一、一般公共预算财政拨款

11

794.78 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

4684.09 

总计

28

4684.09 

 4684.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:湘西州发改委                                                                                                公开05

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,040.98

1,786.99

2,253.99

 201

一般公共服务支出

3,566.97

1,412.98

2,153.99

 208

社会保障和就业支出

78.78

78.78

 

 211

节能环保支出

203.83

203.83

 

212

城乡社区支出

2.00

2.00


 213

农林水支出

100.00


100.00

 221

住房保障支出

84.48

84.48

 

 229

其他支出

4.93

4.93

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘西州发改委                                                                                                       公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,328.56

302

商品和服务支出

173.16

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

503.68

30201

办公费

5.81

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

215.66

30202

印刷费

3.85

30702

国外债务付息


30103

奖金

143.43

30203

咨询费

0.48

310

资本性支出

5.64

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

42.25

30205

水费

0.17

31002

办公设备购置

5.64

30108

机关事业单位基本养老保险费

121.88

30206

电费

1.27

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

0.16

30207

邮电费

0.08

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

76.50

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

0.07

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

14.85

30211

差旅费

13.12

31008

物资储备


30113

住房公积金

144.52

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

3.50

30213

维修(护)费

0.63

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

62.11

30214

租赁费

9.93

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

279.64

30215

会议费

3.94

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.71

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.69

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

32.42

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

3.24

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

8.55

399

其他支出


30307

医疗费补助

9.51

30227

委托业务费

2.47

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

37.84

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

223.06

30229

福利费

60.88

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.48

39999

其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出

11.41

30239

其他交通费用

6.51

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用


 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.68

 

 

 

人员经费合计

1608.2

1,608.20

1608.2 1608.2

公用经费合计

178.79

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西州发改委                                                                                              公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

91.9


32.6


32.6

59.3

31.36


25.19


25.19

6.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 湘西州发改委                                                                                                  公开08

                                                                                                                     单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:湘西州发改委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)







第三部分


2019年度部门决算情况说明






  1. 收入支出决算总体情况说明

2019年州发改委部门决算包括本级决算和所属二级单位决算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障委机关及委属二级机构基本运行的经费及专项经费。

2019年度收、支总计4903.38万元。与20184264.99万元相比,增加638.39万元,增长14.97%,主要是因为增加了由我委支付给山东航空股份有限公司的航班补贴(济南-铜仁凤凰-桂林)700万元。

  1. 收入决算情况说明

本年收入合计4058.48万元,其中:财政拨款收入3889.31万元,占95.83%;其他收入169.18万元,占4.17%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4130.74万元,其中:基本支出1824.1万元,占44.16%;项目支出2206.64万元,占55.84%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4684.09万元,与20184007.92万元相比,增加676.17万元,增长16.87%,主要是因为增加了由我委支付给山东航空股份有限公司的航班补贴(济南-铜仁凤凰-桂林)700万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4040.98万元,占本年支出合计4130.74万元的97.83%,与20183370.98万元相比增加了759.76万元,增长22.54%,主要是因为:1、增加了由我委支付给山东航空股份有限公司的航班补贴(济南-铜仁凤凰-桂林)700万元;2、增加了亚行办的支出59.76万元(亚洲银行贷款项目办是临时机构,财务未独立纳入我委统一管理。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4040.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3566.97万元,占财政拨款支出的88.27%社会保障和就业支出78.78万元,占财政拨款支出的1.95%节能环保支出203.83万元,占财政拨款支出的5.04%城乡社区支出2万元,占财政拨款支出的0.05%农林水支出100万元,占财政拨款支出的2.48%住房保障支出84.41万元,占财政拨款支出的2.09%;其他支出4.93万元,占财政拨款支出的0.12%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2083.08万元,支出决算数为4040.98万元,完成年初预算的193.91%,其中:

1、一般公共服务发展与改革事务行政运行支出。

年初预算为905.26万元,支出决算为1164.07万元,完成年初预算的128.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:五文明绩效未纳入年初的预算管理。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出。

年初预算为197.64万元,支出决算为204.76万元,完成年初预算的103.60%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出。

年初预算为64.56万元,支出决算为148.14万元,完成年初预算的229.46%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:上年度结转资金支出及本年度物价管理收入增加。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为78.02万元,支出决算为91.96万元,完成年初预算的117.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二级机构事业单位人员工资提标及新招考几名事业单位人员。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为586.9万元,支出决算为1395.85万元,完成年初预算的237.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、新增因火灾解决灾后重建资金80万元;2、新增我委二院维修资金40万元;3、新增易地扶贫搬迁奖励资金160万元;4、新增优化经济环境支出20万元;5、新增亚行办各项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1786.99万元,其中:人员经费1608.2万元,占基本支出的89.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等;公用经费178.79万元,占基本支出10.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、其他交通费、水费、电费劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为91.9万元,支出决算为31.36万元,完成预算的34.12%,其中:

公务接待费支出预算为59.3万元,支出决算为6.17万元,完成预算的10.40%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理。

公务接待费支出与上年相比减少6.6万元,减少(增长)51.68%,减少(增长)的主要原因是各种公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为62.6万元,支出决算为25.19万元,完成预算的77.27%,决算数小于2019年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公支出,节约开支,强化管理,与上年相比减少6.35万元,减少20.13%,减少(增长)的主要原因是加强单位用车管理,节约用车费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.17万元,占19.67% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.19万元,占80.33%。其中:

1、公务接待费支出决算为6.17万元,全年共接待来访团组146个、来宾661人次,主要是山东济南东西扶贫协作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.6万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费25.19万元,主要是车辆加油、保险及保养维护支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按照相关的要求开展相关工作,绩效目标和绩效评价报告已按要求公开到我委部门网站。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出133.19万元,比年初预算数减少171.35万元,减少56.25%。主要原因是:本委加强管理,减少不必要的刚性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.19万元,用于召开广清吉重联系会议、亚行贷款事项、东西扶贫协作、易地扶贫搬迁等会议,人数852人,内容为广州经清远至重庆铁路是一条涉及广东、湖南和重庆“两省一市”的省市际铁路干线建设的联系会议、联系亚洲银行贷款事项、东西扶贫协作、易地扶贫搬迁;开支培训费23.41万元,用于开展东西扶贫协作培训,人数280人,内容为东西扶贫协作劳务输出、增强西部地区产业人员技能等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额447.50万元,其中:政府采购货物支出75.72万元、政府采购服务支出371.78万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆5辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。









第四部分


名词解释











1、财政拨款收入:指州财政当年拨付的资金。

2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


















第五部分


附件








2019年度部门整体支出绩效评价报告



湘西州发改委2019年部门整体支出绩效评价报告.docx
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